Netia opublikowała swoje wyniki za IV kw. i cały 2010 r.
Przychody za cały 2010 rok wyniosły 1.569,3 mln PLN i były o 4% wyższe w stosunku do 2009 r. Przychody IV kwartału 2010 r. były stabilne na poziomie 394,1 mln PLN w porównaniu do 394,5 mln PLN w III kwartale 2010 r. Skorygowany zysk EBITDA za cały 2010 r. wyniósł 359,5 mln PLN wykazując wzrost o 18% w stosunku do 2009 r., odzwierciedlając grupową redukcję kosztów wynikającą z Programu Profit, synergie wynikające z akwizycji Tele2 Polska oraz rosnący udział usług LLU w strukturze klientów. Skorygowany zysk EBITDA za IV kwartał 2010 r. wyniósł 87,7 mln PLN wykazując wzrost o 3% w porównaniu do 85,5 mln PLN uzyskanych w III kwartale 2010 r. oraz o 14% w stosunku do IV kw. 2009 r. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 23% za cały 2010 r. i 22% za IV kwartał 2010 r. w stosunku do 20% za 2009 r. oraz 22% w III kwartale 2010 r.
Zysk w kwocie 221,2 mln PLN związany z odwróceniem wcześniejszych odpisów aktualizujących został odnotowany w IV kwartale 2010 r. w wyniku przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. Test porównuje wartość księgową rzeczowych aktywów trwałych z estymacją Zarządu co do przyszłych przepływów pieniężnych z istniejących aktywów i projektów. Kalkulacja powyższa nie obejmuje projektów modernizacji sieci, które nie weszły jeszcze w fazę realizacji, a zostały ogłoszone w strategii Netii do 2020 roku. Odwrócenie odpisów aktualizujących podwyższa zysk netto oraz kapitał dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy za 2010 rok, jednocześnie zwiększając poziom amortyzacji założonej w zysku EBITDA na 2011 rok oraz na lata przyszłe (porównaj rozdziały „Inne wydarzenia” oraz „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe” ).
Zysk EBITDA wyniósł 586,4 mln PLN za cały 2010 r. oraz 307,8 mln PLN za IV kwartał 2010 r. wykazując wzrost o 87% w stosunku do 2009 r. oraz 243% w stosunku do III kwartału 2010 r. Zyski o charakterze jednorazowym odzwierciedlone w EBITDA były powiązane z wyżej wspomnianym odwróceniem w IV kw. 2010 r. odpisów aktualizujących w kwocie 221,2 mln PLN, zbyciem sprzętu transmisyjnego dla P4, w wysokości 7,3 mln PLN w 2010 r. wobec 5,3 mln PLN w 2009 r., oraz pozytywnym efektem księgowym wynikającym z ugody zawartej z Grupą TP w 2009 r. na kwotę 15,3 mln PLN. Koszty o charakterze jednorazowym dotyczyły kosztów restrukturyzacyjnych Projektu „Profit”, które wyniosły 0,8 mln PLN w 2010 r. wobec do 11,7 mln PLN w 2009 r., oraz poniesionych w 2010 r. kosztów akwizycji w wysokości 0,7 mln PLN. Marża zysku EBITDA wyniosła 37,4% za 2010 r. oraz 78,1% za IV kwartał 2010 r. w stosunku do 20,8% oraz 22,8 % za III kwartał 2010 r. Zysk operacyjny za 2010 r. wyniósł 285,8 mln PLN (58,8 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych) w stosunku do 14,3 mln PLN w 2009 r. (5,4 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych). Zysk operacyjny za IV kwartał 2010 r. wyniósł 231,3 mln PLN (11,2 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych) w stosunku do 14,4 mln PLN w III kwartale 2010 r. (10,1 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych).
Zysk netto wyniósł 263,9 mln PLN za 2010 r. (55,6 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych) w porównaniu do zysku netto w wysokości 88,7 mln PLN za 2009 r. (strata netto w wysokości 8,9 mln PLN przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych), który to zysk netto w 2009 r. uwzględniał rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 88,3 mln PLN. Zysk netto za IV kwartał 2010 r. wyniósł 221,6 mln PLN (19,0 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych) w stosunku do zysku netto w wysokości 12,4 mln PLN w III kwartale 2010 r. (8,1 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych).
Środki finansowe wykazane przez Netię na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 345,2 mln PLN (z czego 173,6 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 171,6 mln PLN bony skarbowe w wartości rynkowej), co łącznie stanowi wzrost o 31,9 mln PLN w stosunku do poziomu środków finansowych z września 2010 r.
Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w całym 2010 r. oraz w IV kwartale 2010 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych z wykluczeniem nabycia sieci ethernetowych, wyniósł 159,7 mln PLN za cały 2010 r., wykazując wzrost o 178% w stosunku do roku ubiegłego, i 13,0 mln PLN w IV kwartale 2010 r.
Netia ogłosiła strategię do 2020 roku łącznie z długoterminową prognozą i polityką dystrybucji środków dla akcjonariuszy w dniu 13 stycznia 2011 r. (porównaj rozdział „Inne Wydarzenia”).
Prognoza na 2011 r. W dniu 22 lutego br. Netia ogłosiła prognozę na 2011 r. zakładającą pozyskanie łącznie od 780.000 do 800.000 klientów usług szerokopasmowych z wyłączeniem potencjalnego wpływu akwizycji sieci ethernetowych, co najmniej utrzymanie bazy klientów usług głosowych oraz uwolnienie łącznie 700 węzłów LLU na koniec 2011 r. Prognozowane przychody szacowane są na poziomie ponad 1.610 mln PLN, zysk EBITDA prognozowany jest na poziomie ponad 405 mln PLN a zysk operacyjny ponad 70 mln PLN. Zarząd Netii szacuje poziom wolnych operacyjnych środków pieniężnych (OpFCF) na poziomie ponad 170,0 mln PLN, a nakłady inwestycyjne na poziomie 230,0 mln PLN. Spółka zakłada osiągnięcie zysku netto w każdym kwartale 2011 r. Prognoza średnioterminowa i długoterminowa ogłoszone 13 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian 1.2. Dane operacyjne
Baza klientów usług szerokopasmowych zwiększyła się do 690,247 na dzień 31 grudnia 2010 r., co stanowiło wzrost o 6% z poziomu 653,901 na dzień 30 września 2010 r. oraz o 23% z poziomu 559,317 na dzień 31 grudnia 2009 r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 11,5% z 10,0% na dzień 31 grudnia 2009 r. Netia przyłączyła w IV kw. 2010 r. 36,346 klientów stacjonarnych usług szerokopasmowych netto, co stanowi wzrost o 20% wobec 30,322 klientów tych usług pozyskanych w III kw. 2010 r. Wzrost netto liczby przyłączeń nowych abonentów kwartał do kwartału odzwierciedlał głównie wzrost przyłączeń sieci ethernetowych netto z poziomu 4.408 w III kwartale 2010 r. do poziomu 6.459 w IV kwartale 2010 r. oraz organiczny wpływ agresywnej oferty świątecznej, która była odpowiedzią na redukcję cen na usługi dostępu szerokopasmowego wprowadzoną przez Grupę TP 1 października 2010 r. Na 2011 rok Netia prognozuje wzrost bazy klientów usług szerokopasmowych do poziomu 780.000 – 800.000 bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych.
Baza klientów usług głosowych (własna sieć + WLR + LLU) wyniosła 1.230.965 na dzień 31 grudnia 2010 r. co stanowiło wzrost o 1% z poziomu 1.213.584 na dzień 30 września 2010 r. oraz o 6% z poziomu 1.158.448 na dzień 31 grudnia 2009 r. Łącznie Netia przyłączyła w IV kw. 2010 r. 17.381 klientów usług głosowych netto. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do 13,1% z 11,5%. Na dzień 31 grudnia 2010 r. usługi głosowe dla 32% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii. W ciągu 2011 r. Spółka zamierza utrzymać na co najmniej dotychczasowym poziomie bazę klientów usług głosowych.
Netia osiągnęła znaczący postęp w rozwoju sieci LLU. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Netia posiadała 512 uwolnionych węzłów z dostępem do około 4,3 mln linii abonenckich i obsługiwała łącznie 126.895 klientów w ramach technologii LLU. Spółka przyłączyła w IV kw. 2010 r. 28.340 klientów w stosunku do 25.454 klientów pozyskanych w III kw. 2010 r. oraz 26.836 w IV kw. 2009 r., w tym 17.358 przyłączeń netto stanowiły migracje klientów BSA/WLR na LLU, a 10.982 to wzrost organiczny. Netia zakłada uwolnienie łącznie 700 węzłów do końca 2011 r.
“Klientomania”, kluczowy projekt grupy Netia w 2010 r. mający na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów dostępnego na rynku, co stanowi kolejny element wyróżniający Spółkę na polskim rynku telekomunikacyjnym, przekroczył półmetek. Projekt obejmuje wszystkie etapy relacji klienta z Netią i jest realizowany przez wszystkie działy Spółki. (porównaj rozdział „Inne zdarzenia”)
Koszty migracji klientów BSA/WLR na LLU i koszty retencji klienta wyniosły w IV kw. 2010 r. odpowiednio 2,0 mln PLN i 3,8 mln PLN w stosunku do 1,8 mln PLN i 7,0 mln PLN w III kwartale 2010 r. Koszty retencji klienta obejmują koszt subsydiowanych modemów i/lub koszt opłat dla TP za zmianę przepływności BSA oraz korektę w rozpoznaniu przychodów dla okresu obowiązywania umowy, które to pozycje są rozpoznawane w miesiącu przedłużania umowy.